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TACAIMBO - PE

Empenho nº 2025NE0000171

Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000171
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Tacaimbó
Unidade Orçamentária: 71001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TACAIMBÓ, PERNAMBUCO.
Data Empenho: 28/01/2025
CPF/CNPJ do Credor: 28.101.039/0001-14
Nome/Razão Social: AGF ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Inexigível
Nº Procedimento Licitatório: 24/2025

Classificação

Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Ação: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VINCULADAS AO PROGRAMA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 192.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 28/01/2025 R$ 192.000,00

Total Liquidado: R$ 96.000,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0002535 10/07/2025 R$ 16.000,00
Liquidação 0001992 09/06/2025 R$ 16.000,00
Liquidação 0001554 12/05/2025 R$ 16.000,00
Liquidação 0001120 11/04/2025 R$ 16.000,00
Liquidação 0000523 11/03/2025 R$ 16.000,00
Liquidação 0000174 10/02/2025 R$ 16.000,00

Total Pago: R$ 96.000,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 15/07/2025 001 000721 000000051489 R$ 16.000,00
Pagamento 10/06/2025 001 000721 000000170410 R$ 16.000,00
Pagamento 13/05/2025 001 000721 000000051489 R$ 16.000,00
Pagamento 11/04/2025 001 000721 000000051489 R$ 16.000,00
Pagamento 11/03/2025 001 000721 000000051489 R$ 16.000,00
Pagamento 12/02/2025 001 000721 000000051489 R$ 16.000,00
Fonte: Contabilidade Municipal
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